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共青团江苏快3委2018年部门决算编制说明
录入时间:2019/9/25 15:03:46     浏览:4775

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(1)组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。具体职责包括行使中共江苏快3委和共青团四川省委赋予的领导全市共青团工作、青联工作、学联工作和少先队工作的职权,对全市团的组织进行领导和管理。

(2)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。协助做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。参与制定全市有关青年统一战线工作政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(3)组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结。

(4)协助市委对团的干部进行管理,向有关党委和团委推荐下级或同级团组织负责人人选,对干部的调动提出建议。

(5)承担市委、市政府和团省委交办的其他事项等。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,共青团江苏快3委在市委和团省委的坚强领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委四届五次、六次全会和省第十四次团代会精神,紧紧围绕提高团的吸引力凝聚力、扩大团的工作有效覆盖两大战略性课题,以强“三性”、去“四化”为主攻方向,全面深化共青团改革,深入推进青春建功,团结带领全市广大团员青年在建设成渝门户枢纽、临空新兴城市的生动实践中取得了新的工作成绩。

1、强化思想引领,凝聚新青年。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,不断强化青年思想政治引领。理论武装深入推进。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年,组织开展“践行新思想·拥抱新时代”“十九大精神进校园”“新时代·青年说”“与信仰对话”“与人生对话”等主题活动,累计60余万人次参加活动。主题教育常抓不懈。广泛开展中国梦和社会主义核心价值观宣传教育,深入开展“送党章、学党章”、“学习新思想·建功新时代”主题团日活动、“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动,让广大团员在实践参与中受到了教育洗礼,实现对全市团员和少先队员有效覆盖。网上引导成效明显。大力推进网络新媒体提质增效,举办全市共青团系统新媒体业务培训班,邀请腾讯导师对全市70余名宣传骨干开展业务培训,年发布微博4200余条、微信600余条,阅读量达到500万余次。典型引领不断深化。选树了袁爱平、关祖苹等89名省市优秀共青团团员(团干部);乐至县中天镇团委、市中心血站团支部等59个基层团组织被评为省市优秀团委(团支部)。推选了朱玉婷、付杰两名同志作为团的十八大代表;青年志愿者熊乐平荣获2018年中国青年志愿者服务春运“暖冬行动”百佳优秀志愿者称号,张华、尹忠、何宇鸿等三名资阳青年被评为“100名四川新青年”,推报了2个基层一线班组参评2018年度全国青年安全生产示范岗。这些先进典型很好地发挥了标杆模范作用。

2、深化改革攻坚,建设新组织。统筹推进共青团改革,顺利完成《共青团江苏快3委改革实施方案》各项任务,如期实现改革任务销账。改革团的组织。胜利召开共青团江苏快3第四次代表大会,选举产生共青团江苏快3第四届委员会;指导县(区)集中换届,推动完成了市县(区)内设部门优化调整率,推动乡镇团委集中换届;建成示范性“青年之家”综合服务平台5个;统筹推进青联、学联学生会、少先队和高校、中学共青团的配套改革。强化队伍建设。市县两级团委增配挂职副书记,增设兼职副书记,增配中层挂职、兼职干部以社会化聘用工作人员、团干部上挂下派外派保障有力,落实到位;常态化开展分类分级开展团干部和少先队辅导员专题培训,累计培训200余人次。团干部监督考核制度、上级团委协管考核、团干部述责述职述廉、团干部谈心谈话等制度得到有效落实。改革创新工作。聚焦共青团的根本任务和政治责任,把思想政治引领作为第一工作任务,深入开展社会主义核心价值观培育。围绕党政中心工作,脱贫攻坚、社会治理、青年创新创业、青年技能培训、青年文明号创建等工作取得丰硕成果。改进方式方法。健全完善了代表大会发言、委员会向代表报告工作、团代表走访团员青年、委员提案等系列制度,切实强化了代表、委员和常委会作用。“智慧团建”、青年之声、团属互联网阵地建设加快推进,项目化、市场化、社会化、品牌化等工作理念全面融入团的工作,破解了资源不足、手段不多的问题。健全保障机制。推动落实党建带团建,完善了双重领导体制。党组织每年安排不低于5%的留存党费用于团组织开展工作;县(区)财政按照每个乡镇(街道)每年不低于2万元共青团工作经费的标准纳入年度预算,总额的40%由县(区)团委统筹管理;学校应根据在校学生人数划拨团的日常工作经费;机关、企事业单位应足额保障团的日常工作经费等举措切实了共青团的经费保障。

3、服务中心大局,建功新时代。始终坚持“党有号召、团有行动”光荣传统,主动把团的工作融入市委四届五次、六次全会确定的各项目标任务。共创“美丽”,带动青年投身生态文明建设。围绕国家卫生城市创建、省级文明城市创建,组织开展了“春季义务植树”“保护母亲河”“争做环保小卫士”“地球一小时”等实践活动100余次,6000余人次参加各类活动。制定了《共青团江苏快3委引领青年全面参与全市创文创卫行动》, 10万余名团员青年实名注册成为青年志愿者,积极助力“文明城市、园林城市、森林城市、卫生城市”创建,全市青年以实际行动参与美丽资阳建设。创新策划“情系沱江-保护九曲河”资阳青少年“1234”生态环保志愿服务项目先后获得第四届中国青年志愿服务项目大赛四川省赛金奖和全国铜奖。共促“繁荣”,激发青年投身繁荣资阳建设实践。多次到高新区、中国牙谷、兄弟市州学习调研,在资阳“云创智谷”建成青年创新创业示范基地,到青年创业基地开展政策宣传、创业帮扶、过程指导等活动20余次。举办“青春助力乡村振兴”专题培训班,组建农村青年致富带头人联盟,举办农村创业项目展,创业青年累计领办乡村振兴项目50余个。开展青年文明号、青年安全生产示范岗、青年岗位能手等“青”字号评比活动和青工技能大赛、青工技能振兴计划70余次。深化“逐梦计划”,募集见习岗位548个,400余名在校大学生到岗实习;全国12所高校的150余名大学生到资阳社会实践。共建“怡然”,推动青年投身全面建成小康。履行驻村帮扶责任,帮助安岳县努力乡狮子村成功脱贫摘帽。积极参与依法治理,2个团属实体化公益法律服务站点服务重点青少年596人;积极参与禁毒防艾、安全生产、法律宣传等工作,举办活动200余场次。《宪法》宣传、“两法一条例”宣传等活动常态开展;实施“书香伴成长”——江苏快3青少年读书活动,向14家单位捐赠了100万码洋的图书,覆盖青少年10万余人次。

4、服务青年成长,体现新作为。坚持以青少年为中心的工作导向,积极为青年提供成长服务,有效增强了青年的获得感和归属感。提升青年能力水平。每周定期开展干部职工学习活动,让普通干部职工当“老师”,有效提升了干部职工的综合能力;多次组织市县乡三级团干部外出脱产学习,让干部职工拓展了眼界,提升了能力。二是持续深化项目工作。争取市级财政专项资金20万元,重点实施“情暖资青”关爱青少年项目,覆盖中小学生2.5万人次。“童伴计划”“育英助学”“快乐假期”“五点钟学校”“情暖资青”“青少年维权岗”等品牌项目不断深化,创新实施“绘本去哪儿了”“暑期公益夏令营”“书中自有中国梦”等项目。畅通诉求反映渠道。健全完善了团干部、青联委员了解青年需求的机制,组织开展人大代表、政协委员与“快递小哥”面对面活动,在全市两会期间集体呼吁。深入开展关爱帮扶。开展了“走基层、送温暖”、青年志愿者春运服务等活动30余场次,整合资金4万余元,慰问130余人。“育英助学计划”累计筹集资金73.01万元,帮助贫困学生460名。服务青年婚恋交友。市、县团委举办“资青相约·缘来是你”“文明有爱乐至城”、安岳县单身青年大型户外相亲会等交友联谊活动6场,1400余名单身青年参加活动。团属事业不断发展。全团带队机制不断健全,少先队组织不断巩固,少先队活动常态化开展;青联换届后,青联委员对组织的认同感和归属感不断增强,在青年统战、招商引资、脱贫攻坚等方面的发挥了重要作用。

二、构设置

中国共产主义青年团江苏快3委员会无下属二级决算单位。单位总编制8名,其中行政编制7名,行政工勤编制1名。实有在职人员总数8人,其中行政人员7人,工勤人员1人;无离退休人员。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计315.22万元。与2017年相比,收、支总计各减少70.37万元,下降18.25%。主要变动原因是2018年专项追加项目减少。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计279.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入272.29万元,占97.27%;其他收入7.65万元,占2.73%

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计280.19万元,其中:基本支出138.16万元,占49.31%;项目支出142.03万元,占50.69%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计301.07万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少26.5万元,下降8.09%。主要变动原因是严格控制经费支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2018年一般公共预算财政拨款支出270.55万元,占本年支出合计的96.56%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少26.48万元,下降8.09%。主要变动原因是原因严格控制经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况


2018年一般公共预算财政拨款支出270.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出246.61万元,占91.15%社会保障和就业(类)支出10.98万元,占4.06%;医疗卫生支出4.75万元,占1.75%;住房保障支出8.21万元,占3.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为270.55万元完成预算99.36%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为114.20万元,完成预算99.97%

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为91.01万元,完成预算90.92%

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算为0.02万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项目):支出决算为41.38万元,完成预算121.71%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.19万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.75万元,完成预算100%

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项): 支出决算为8.21万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出138.16万元,其中:

人员经费123.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费14.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算4%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,压缩公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:

1.公务接待费支出0.08万元,完成预算4.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0.30万元,下降79.66%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约,压缩公务接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,6人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:一是201814日在雁江区开展党的十九大精神校园宣讲,接待团省委3人;二是2018年1月17日在雁江区接待团省委综合督导调研组2人;三是2018年9月20日,在雁江区开展青年之声-网络安全大讲堂,接待成都东软学院骆代富教授1人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年我委无项目支出绩效评价的项目。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我委的各项工作能按目标要求完成,做到目标明确、责任落实、任务完成,取得了较好的成效

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团市委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,团市委机关运行经费支出14.50万元,比2017年减少5.35万元,下降26.97%。主要原因是严格压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,团市委政府采购支出总额2.51万元,其中:政府采购货物支出2.51万元。主要用于采购台式电脑2台、笔记本电脑一台、打印机2台、多功能一体机2台。 

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,单位公务用车

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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